Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0014/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: | 47999870 |
Predmet: | za demontáž vianočnej výzdoby VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 514,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0014_23 |
Zverejnené: | 08.03.2023 |