Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0035/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: Architektonické a inžinierske služb
Adresa: SNP 408/3,90701 Myjava
IČO: 10286657
Predmet: za spracovanie -UPNO
Fakturovaná suma s DPH: 250,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.02.2023
Dátum vystavenia: 03.02.2023
Dátum splatnosti: 17.02.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0035_23
Zverejnené: 08.03.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov