Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0185/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o. |
Adresa: | Vsetínska cesta 766,02001 Púchov |
IČO: | 35760532 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 203,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2023 |
Dátum úhrady: | 24.05.2023 |
Súbor: | FD_0185_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |