Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0012/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: | 47999870 |
Predmet: | za demontáž vianočnej výzdoby |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
Súbor: | FD_0012_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |