Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0006/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Moravská 898,90848 Kopčany |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | za prenájom rohoží MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
Súbor: | FD_0006_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |