Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 09:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0039/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Moravská 898,90848 Kopčany
IČO: 35742364
Predmet: za prenájom rohoží MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 13,13
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.02.2022
Dátum vystavenia: 02.02.2022
Dátum splatnosti: 16.02.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0039_22
Zverejnené: 14.04.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov