Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0069/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Moravská 898,90848 Kopčany
IČO: 35742364
Predmet: za prenájom rohoží OU
Fakturovaná suma s DPH: 17,81
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.03.2024
Dátum vystavenia: 28.02.2024
Dátum splatnosti: 13.03.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0069_24
Zverejnené: 18.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov