Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0397/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Moravská 898,90848 Kopčany
IČO: 35742364
Predmet: za prenájom rohožiek MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 16,54
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.11.2023
Dátum vystavenia: 08.11.2023
Dátum splatnosti: 22.11.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0397_23
Zverejnené: 19.12.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov