Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 23:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0234/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Moravská 898,90848 Kopčany
IČO: 35742364
Predmet: za prenájom rohožiek MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 16,54
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.06.2023
Dátum vystavenia: 21.06.2023
Dátum splatnosti: 05.07.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0234_23
Zverejnené: 11.07.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov