Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0123/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Moravská 898,90848 Kopčany
IČO: 35742364
Predmet: za prenájom rohoží OcÚ
Fakturovaná suma s DPH: 13,78
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.05.2022
Dátum vystavenia: 27.04.2022
Dátum splatnosti: 11.05.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0123_22
Zverejnené: 12.07.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov